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關于廣靈縣2018年財政預算執行情況與2019年財政預算草案的報告

發布時間: 2019-03-13
來源: 電視臺
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廣靈縣第十六屆人民代表大會第四次會議文件

關于廣靈縣2018年財政預算執行情況

與2019年財政預算草案的報告

——2019年3月1日在廣靈縣第十六屆

人民代表大會第四次會議上

廣靈縣財政局局長梁永正

各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會提出2018年全縣財政預算執行情況與2019年財政預算草案的報告,請予審議,并請縣政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2018年全縣財政預算執行情況

2018年,縣財政部門在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記視察山西重要講話精神及中央、省、市、縣相關會議精神,緊緊圍繞全縣中心工作和“11255”發展思路,以保障和改善民生為重點,全面深化財政改革,進一步夯實發展基礎,壯大財政收入規模,增強財政支持經濟社會發展的能力,為全面建成小康社會提供堅實的財力保障。

(一)一般公共預算執行情況

1、一般公共預算收入完成情況

縣十六屆人大三次會議審議通過2018年一般公共預算收入11500萬元,比上年完成數10455萬元,增長10%,增加1045萬元。

一般公共預算收入分征收部門情況是:

國稅局3762萬元,增長10%,增加342萬元;

地稅局3157萬元,增長10%,增加287萬元;

財政局4581萬元,增長9.99%,增加416萬元;

根據一般公共預算收入預計數,測算2018年財政總收入為24073萬元,其中:稅收收入19492萬元,比上年增長9.98%,增加1769萬元;非稅收入4581萬元,比上年增長9.99%,增加416萬元。

財政總收入分征收部門情況是:

國稅局14813萬元,增長9.97%,增加1343萬元;

地稅局4679萬元,增長10.02%,增加426萬元;

財政局4581萬元,增長9.99%,增加416萬元。

根據國庫入庫統計,至12月底,財政總收入累計完成31743萬元,同比增長45.02%。一般公共預算收入累計完成14900萬元,占年初預算的129.57%,同比增長42.52%。

財政總收入分部門完成情況是:

國稅局:累計完成20469萬元,同比增長51.95%。

地稅局:累計完成6515萬元,同比增長53.18%。

財政局:累計完成4759萬元,同比增長14.27%。

2、一般公共預算支出執行情況

縣十六屆人大三次會議審議通過我縣2018年一般公共預算支出預算128872萬元。截至12月底,全縣一般公共預算支出累計執行207625萬元,為調整預算的98%,同比增長5.82%。

主要項目執行情況:一般公共服務支出14661萬元,同比增長25.9%;公共安全支出4844萬元,同比下降9.1%;教育支出25735萬元,同比下降24.5%;科學技術支出793萬元,同比下降6.4%;文化體育與傳媒支出3682萬元,同比增長11.8%;社會保障和就業支出33617萬元,同比增長44.7%;醫療衛生與計劃生育支出11563萬元,同比增長8.3%;節能環保支出4511萬元,同比下降4%;城鄉社區支出9009萬元,同比下降48.1%;農林水支出70283萬元,同比增長60.6%;交通運輸支出6346萬元,同比下降4.2%;資源勘探信息等支出706萬元,同比增長3.1%;商業服務業等支出808萬元,同比增長12.7%;國土海洋氣象等支出1715萬元,同比下降86.3%;住房保障支出18261萬元,同比下降9.2%;糧油物資儲備支出604萬元,同比增長37%。

匯總1-12月份一般公共預算支出執行情況,全縣民生支出執行176481萬元,占一般公共預算支出的85%。

3、上級財政對我縣轉移支付情況

2018年上級財政對我縣轉移支付174145萬元,增長6.48%。其中:一般性轉移支付108160萬元,增長4.01%,主要用于財政供養人員開支,行政事業單位正常運轉及保障基本民生支出;專項轉移支付65985萬元,增長10.79%,嚴格按照文件規定用途使用。

(二)政府性基金預算執行情況

2018年全縣政府性基金收入完成17128萬元,同比增長26.92%,增加3633萬元,增收的主要原因是本年國有土地使用權出讓收入較上年同期增加。政府性基金支出27226萬元,同比增長81.69%。

(三)社會保險基金預算執行情況

2018年全縣社會保險基金收入完成29669萬元,支出執行28952萬元,上年結余21536萬元,年末滾存結余22253萬元。

(四)國有資本經營預算執行情況

2018年全縣國有資本經營預算收入完成5000萬元,為縣國土部門上繳的土地指標交易收入。國有資本經營預算收入調入一般公共預算5000萬元,用于棚戶區項目建設資本金。

(五)政府性債務情況

1、政府債務限額情況

大同市財政局以同財債[2018]21號文件,下達了我縣2018年政府債務限額5.69億元。其中:一般債務限額3.69億元,專項債務限額2億元。

2、新增債券收入及支付情況

2018年我縣共計收到上級財政轉貸的新增債券15403萬元,其中:易地扶貧搬遷債券資金10323萬元,光伏扶貧村級電站建設2780萬元,三大旅游公路建設2300萬元。上述債券資金于2018年底全部支付完畢。

3、政府債務余額情況

截至2018年底,我縣政府債務余額為52283萬元,其中:地方政府債務系統中存量債務余額1582萬元(全部為世界銀行貸款),債券債務50701萬元(包括上級財政轉貸的置換債券24960萬元,新增債券25741萬元)。

4、舉借債務情況

2018年共計收到上級轉貸的新增債券15403萬元。除此之外,未新增舉借債務。

(六)預算績效工作開展情況

2018年按照省、市財政部門安排部署,我縣積極推進財政資金預算績效管理工作,對扶貧項目資金和上級財政下達的革命老區轉移支付項目資金使用情況進行了績效評價,其中:扶貧資金涉及74個項目,涉及金額58380.05萬元;革命老區轉移支付資金涉及10個單位、11個項目,涉及金額2346萬元。今后,我們將繼續按照省市財政部門安排部署,不斷完善預算績效管理制度建設,深入推進預算績效管理工作開展。

(七)全縣“三公”經費執行情況

2018年全縣一般公共預算“三公”經費支出334.36萬元,同比下降12.42%。其中:因公出國(境)費用6.6萬元,同比下降72.22%;公務接待費支出55.9萬元,同比增長7.27%;公務用車購置及運行維護費支出271.86萬元,同比下降11.13%(含公務用車購置支出29.76萬元,同比下降44.26%;公務用車運行維護費242.1萬元,同比下降4.12%)。

(八)落實縣十六屆人大第三次會議預算決議情況

2018年,按照縣十六屆人大三次會議有關決議,縣財政部門繼續貫徹實施積極的財政政策,創新完善財政宏觀調控,全面落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等政策措施,全力提高財政支出規范性和有效性,依法理財、民主理財、科學理財水平進一步提升。

1、堅持求真務實,提升財政保障能力

堅持財政支出以績效為導向,全面提升財政資金的使用績效,調整優化支出結構,確保對重點領域和項目的支持力度,著力支持在打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰方面取得扎實進展,努力讓財政資金花到實處,花出效益,少花錢,多辦事,辦好事。繼續加快財政資金支出執行進度,在省財政廳從3月-11月共九個月的支出進度考核中,我縣共有5個月份進入全省119個縣(市、區)的前十名,共計獲獎勵資金500萬元。堅持把向上爭取項目資金作為增強財力、緩解收支矛盾的重要措施,充分調動各個方面的積極性,全力投入到爭取項目資金工作中,進一步加強與上級有關部門協調溝通,高質量做好項目儲備與上報工作。2018年全縣共到位一般公共預算上級補助資金174145萬元;到位債券資金20814萬元;申報省政府新增債券項目7個,申請資金4440萬元。

2、堅持精準發力,扎實推進脫貧攻堅

根據脫貧攻堅需要和財力狀況,加大本級財政各類扶貧資金投入,2018年縣級扶貧專項資金投入增加到2700萬元,深入推進統籌整合財政資金工作。2018年全縣統籌整合用于精準扶貧的財政涉農資金投入總規模為38126.06萬元,其中:扶貧專項資金7項13246.2萬元;農、林、水、畜牧、農機、以工代賑資金48項6744.03萬元;教育資金1項276萬元;住房保障資金4項7119萬元;交通扶貧資金1項1581萬元;農業綜合開發資金5項2928.85萬元;村級公益事業建設一事一議財政獎補資金4項801萬元;農村生活污水防治資金1項1062.5萬元;國土資金3項939.842萬元;涉農資金資產收益扶貧試點示范縣獎補250萬元。資產收益類項目覆蓋全縣3個鄉鎮,共3個生產發展項目,注入統籌整合財政扶貧資金1400萬元,年獲得資產收益112萬元,輻射貧困村5個、帶動4630名貧困群眾人均增收241.9元。2018年全年共撥付資金36318.97萬元,支出占比為95.26%,超上級要求92%的3.26個百分點。聚力支持鄉村振興戰略,改善鄉村人居環境,高質高效推進鄉村環境提升工程PPP項目,撬動金融資本2.4億元。

3、堅持共享發展,不斷保障改善民生

堅持以人民為中心的發展理念,堅持在發展中保障和改善民生,按照既量力而行又盡力而為的原則,強化社會政策兜底功能,進一步發揮好財政政策在民生保障方面的重要作用,持續關注民生、傾聽民意、解決民憂,在學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所幫上取得新進展,為持續增進全縣人民福祉提供財力支撐,不斷增強人民群眾的獲得感和幸福感。一是投入資金1250萬元,用于高中教師敬業奉獻和高考獎勵。繼續推進普通高中、職業教育各項改革,落實家庭經濟困難學生資助政策,保障義務教育公用經費,落實學生營養餐資金,共投入教育資金25735萬元。二是投入就業資金871萬元,建立健全城鄉統籌的公共就業服務體系,加強職業技能培訓等。三是投入城鄉居民養老保險資金3626萬元,投入困難群眾生活救助補助資金10740萬元,投入縣級農村五保供養補助資金346萬元。四是投入惠農獎補(農、林、畜牧、農機等)資金3668萬元。五是投入城鄉居民基本醫療保險縣級補助資金480萬元,進一步提高城鄉居民的醫療保障水平。投入公立醫院藥品零差價銷售補貼資金450萬元,醫療服務能力提升補助資金514萬元,有力地支持了全縣醫藥衛生事業的發展。六是投入農村危房改造資金7784萬元,棚戶區改造項目資本金16139萬元,廉租房建設工程資金2200萬元。七是投入壺流河綜合整治工程款1500萬元,坡耕地水土流失綜合治理工程資金750萬元,京津風沙源治理工程資金2548萬元,加大對環境綜合治理資金支持力度,全力打造綠水青山。八是投入“三基”建設資金3540萬元,切實有效地解決了基層組織運轉困難狀況。

4、堅持深化改革,提高財政管理水平

一是強化財稅監管和預算約束,確保稅收應收盡收,源頭監控,嚴格依法執行預算管理,始終把財政監督檢查貫穿于財政資金安排使用全過程,逐步形成人大監督、審計跟進、財政參與的“三位一體”預算執行監管體系,加快預算執行進度,減少資金沉淀,發揮資金效益。二是繼續推進預決算公開工作,進一步提高財政透明度,堅持依法科學理財,加快人大與財政的聯網并網工作,積極配合好人大對預算執行的適時監督。三是加強風險防控。堅決貫徹執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》、《關于進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》、《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》等文件要求,切實建立健全政府債務風險應急處置工作機制。四是在170多家預算單位集中組織開展了政府財務報告及綜合財務報告編制工作。五是加強財會人員培訓工作。舉辦了廣靈縣新會計制度專題培訓班,專門邀請山西省會計學會羅萍教授講授,對全縣170家行政事業單位的分管領導、財務人員及財政局、審計局業務人員共計300余人進行了培訓。舉辦廣靈縣農村財會人員培訓班,對全縣鄉村財務會計人員和兩委主干220余人進行了培訓。六是認真執行國稅地稅征管體制改革政策,推進國稅地稅機構合并工作,配合稅務部門做好非稅收入征管職責劃轉等工作,構建優化高效統一的稅收征管體系。

2018年,我們團結奮進,攻堅克難,圓滿完成了財政預算收支任務。這是縣委、縣政府堅強領導的結果,是縣人大依法監督和縣政協民主監督的結果,也是各級各部門和社會各界對財政工作關心理解和支持幫助的結果。

與此同時,我們也要清醒地看到,財政運行和管理中還面臨許多矛盾和問題:項目建設資金缺,脫貧攻堅任務重,基礎設施欠賬多,資金使用效益不高等。我們高度重視這些問題,正在采取措施認真解決,也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

二、2019年全縣財政預算草案

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,也是我縣在“兩轉”基礎上全面拓展新局面的攻堅之年。2019年全縣財政工作總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和習總書記視察山西重要講話精神,按照中央、省、市和我縣關于財政經濟工作的總體部署,高舉新時代改革開放偉大旗幟,緊緊圍繞“11255”發展思路,以脫貧攻堅為統領,堅持穩中求進工作總基調,貫徹新發展理念,落實高質量發展要求;加力提效落實積極的財政政策;調整優化財政支出結構,保障改革發展和民生兜底需要;加快推進財政體制改革,全面實施績效管理;防范化解政府債務風險,改革創新,奮發有為,全面拓展財政工作新局面。

按照中央、省、市有關精神,2019年財政預算安排原則:一是收入預算要實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展新情況相適應,與財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響。二是支出預算要統籌兼顧、突出重點,保基本、保民生、兜底線,加力提效落實積極的財政政策,支持打好“三大攻堅戰”,積極防范化解地方債務風險。三是政府帶頭過“緊日子”,嚴格控制和壓縮一般性支出,按照中央、省、市關于編制2019年預算有關要求,我縣將按照不低于10%的比例壓減一般性支出,節省的資金用于保障重點和民生以及脫貧攻堅支出需求。四是全面實施預算績效管理,堅持精打細算、勤儉節約、效益優先,提高財政資源配置效率和使用效益。五是增強財政可持續性,量力而行合理安排各項財政支出。

根據全省統一要求,我們向縣人代會報告四項預算,即:一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算。

(一)一般公共預算安排

2019年全縣一般公共預算收入17880萬元,比上年完成數14900萬元,增長20%。其中:稅收收入12402萬元,增長22.3%;非稅收入5478萬元,增長15.11%。一般公共預算財力(即縣級平衡財力部分)100406萬元,其中:一般公共預算收入17880萬元,上級返還性收入2883萬元,一般性轉移支付71643萬元,調入資金8000萬元。

全縣一般公共預算支出100406萬元,比2018年向縣人大常委會備案預算同口徑增長13.25%。主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出12420萬元,增長57.1%;公共安全支出3622萬元,增長40.12%;教育支出22860萬元,下降13.77%;科學技術支出387萬元,下降16.59%;文化體育與傳媒支出1355萬元,下降14.02%;社會保障和就業支出20254萬元,增長22.08%;衛生健康支出8333萬元,下降6.54%;節能環保支出1314萬元,增長11.83%;城鄉社區支出3849萬元,增長15.03%;農林水支出13620萬元,增長17.42%;交通運輸支出1072萬元,下降1.11%;資源勘探信息等支出691萬元,增長89.84%,主要原因是本年新增安排服務民營經濟發展、企業技改引導以及中小微企業融資擔保等項目資金500萬元;商業服務業等支出159萬元,下降36.4%,主要原因是2019年機構改革后,原旅游部門的支出不在此科目反映;自然資源海洋氣象等支出397萬元,下降5.02%;住房保障支出4523萬元,增長6.85%;糧油物資儲備支出273萬元,下降13.61%;災害防治及應急管理支出236萬元;預備費1660萬元,增長66%;債務還本支出3000萬元。

(二)政府性基金預算安排

2019年全縣政府性基金預算收入10000萬元,下降41.6%,主要是國有土地使用權出讓收入預算減少所致;政府性基金支出預算安排2000萬元,調入一般公共預算8000萬元。

(三)國有資本經營預算安排

由于我縣沒有國有企業上繳利潤、股利、股息等收入,故2019年國有資本經營預算收支安排數均為零。

(四)社會保險基金預算安排

2019年全縣社會保險基金預算收入38118萬元,預算支出36765萬元,上年結余17346萬元,年末滾存結余18699萬元。

(五)轉移支付項目安排

根據《預算法》要求,我們對省、市提前下達我縣的所有轉移支付項目進行了認真的梳理匯總,涉及金額118732萬元,全部列入縣級2019年度支出預算。

(六)舉借債務情況說明

至本次人代會召開,上級財政尚未下達我縣2019年政府債務限額。2019年預計不新增舉借債務。

(七)“三公”經費預算安排

2019年全縣行政事業單位和其他單位使用財政撥款安排的“三公”經費預算328萬元,與上年備案預算數相比下降10.14%。其中:因公出國(境)經費未安排;公務接待費130萬元,與上年備案預算數相比下降10.34%;公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費198萬元,與上年備案預算數相比下降10%。

(八)統籌整合資金安排

年初我縣列入統籌整合計劃的資金23304.8萬元,共安排到31個脫貧攻堅項目。

根據省、市會議精神,2019年按照優先“保工資、保運轉、保基本民生及財政收支平衡”的原則對支出預算進行了安排。以上預算安排的具體情況詳見《2018年全縣財政預算執行情況及2019年全縣預算(草案)》。

三、努力完成2019年財政工作任務

(一)統攬全局抓重點,全力支持打好三大攻堅戰

有效防范化解風險。認真落實“雙降行動”要求,在守好“保工資,保運轉,保民生”底線的基礎上,綜合采取減、換、延、轉等方式,切實降低債務風險和債務率。繼續壓縮一般性支出,用足用好政府置換債券政策。嚴格政府債務限額管理和預算管理,消化存量,嚴控增量,認真規范融資行為,牢牢守住不發生區域性債務風險的底線。

聚力精準脫貧攻堅。縣級安排專項資金3000萬元,確保財政專項扶貧投入增長的目標要求,籌措資金重點解決好實現“兩不愁、三保障”面臨的突出問題,補齊發展短板,攻堅深度貧困,鞏固脫貧成果。推動做好脫貧攻堅與鄉村振興戰略的緊密銜接,深入推進涉農資金整合、培育特色產業、壯大龍頭企業、深化農村改革、整治人居環境,以農民增收為目標,繼續加大農林牧等惠農財政補貼力度,為確保全縣脫貧攻堅總體目標的實現提供財政支持。

大力支持污染防治。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,繼續加大大氣、水、土壤污染防治的投入力度,加快“煤改電”“煤改氣”步伐,推動清潔取暖和散煤替代向農村擴展,大力開展生態造林綠化,改善人居環境,支持解決突出環境問題,促進生態環境質量持續改善。統籌山水林田湖草系統治理,確保打贏藍天、碧水、凈土保衛戰。

(二)積極穩妥抓轉型,助力推動經濟快速高效發展

落實減稅降費政策。堅持普惠性減稅和結構性減稅相結合,按照國家和省統一部署,降低增值稅稅率,對小微企業和科技型初創企業實施普惠性稅收減免,提高小規模納稅人起征點,全面落實個人所得稅專項附加扣除政策。與此同時,適度下調養老保險費率,延長階段性降低失業和工傷保險費率政策期限,減征教育附加、地方教育附加,切實減輕企業特別是小微企業負擔。繼續清理規范收費項目,加大對亂收費的查處和整治力度。

加快推進轉型發展。綜合統籌政府性基金等各類財政資源,積極爭取上級政策資金支持,充分發揮財政資金引導示范作用,激勵社會資本,撬動金融資本,盡力整合匯集轉型發展政策資金,持續激發民間投資活力,引導社會力量更多地投向生產領域、基礎設施建設和社會公益事業,增強經濟發展內生動力。充分引入市場機制,創新運用稅收優惠、預算撥款、股權投資、貸款貼息、信用擔保、風險補償、以獎代補等財政扶持措施,推動全縣經濟高質量轉型發展。

促進民營經濟發展。認真貫徹落實國家、省市縣支持民營經濟發展壯大的政策措施,縣級預算安排支持中小微企業融資擔保資金、企業技改引導資金、民營及小微企業應急還貸資金等服務民營經濟發展資金500萬元,推進我縣支持民營經濟發展各項財政支持政策落地,提振民營企業投資發展信心。加大科技投入,支持企業加大技改力度。運用貸款貼息、信用擔保和風險補償機制,引導鼓勵金融機構加大對民營企業信貸力度,緩解融資難融資貴問題,鼓勵民營企業創新發展、轉型升級和開拓市場。

(三)民生為本抓服務,不斷增強人民群眾獲得感

優先支持教育發展。實施學前教育財政撥款制度,鞏固落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制,改善鄉村學校辦學條件。今年繼續預算1000萬元用于高中教師敬業奉獻和高考獎勵。落實省政府關于義務教育中小學班主任津貼專項資金政策。積極推進全封閉高中項目建設,實施澗東新區九年制校區的裝修和組建搬遷工作。加強職業教育,支持民辦教育,推進高考改革,努力實現教育資源優質均衡配置。

努力提高社保水平。繼續提高我縣城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務人均財政補貼標準,提高低保、優撫對象、殘疾軍人等群體的補助標準,兜牢困難群眾基本生活底線。加快推進醫療集團信息化建設和新中醫院及鄉村衛生所室標準化建設。完善新型公共醫療衛生服務體系和醫務人員薪酬、職稱激勵機制,努力提升醫療衛生服務質量和全民健康水平。

不斷夯實基礎建設。繼續實施鄉村提升工程、農村安居工程,積極推進農村公路、安全飲水、村級電網改造等工程建設,全面改善農村發展環境。助力推進縣城街道綠化工程、“雪亮工程”和全民健身及文化惠民工程,全面提升供水供熱保障和垃圾污水處理能力,擴大城市體量,完善市政設施,夯實省級文明縣城創建基礎。在持續改善鄉鎮干部工作生活條件的同時,扶持壯大村集體經濟,繼續提高村級(社區)組織運轉經費補助標準,適當提高村(社區)干部報酬標準,推動我縣“三基建設”整體提升、全面進步。

(四)堅定不移抓增收,切實提升財政保障能力

支持優勢產業。大力推動實體經濟特別是民營經濟發展壯大,最大限度挖掘潛力,拓寬稅收主渠道。嚴格稅費征管,強化收入稽查,加大清欠力度,確保各項收入應收盡收、足額入庫。

拓寬增收渠道。合理配置國有資源,積極推動專業運營,有效盤活存量資產,擴大資產經營收益。密切關注國家、省、市財政政策方向、資金投向,積極爭取上級資金支持,增強財政保障能力。

強化預算約束。牢固樹立過緊日子的思想,嚴控“三公經費”預算,取消低效無效支出,最大限度降低行政運行成本,在優先保基本保民生剛性支出的基礎上,進一步優化支出結構,補齊民生領域短板,努力提高財政保障能力。

(五)績效優先抓改革,積極推進管理制度創新

積極深化財政改革。進一步發揮財政體制改革的基礎性、支撐性作用,加快建立現代財政制度,有序推進財政事權和支出責任劃分改革。優化調整績效評價范圍、評價指標體系和方式方法,強化結果運用,提升資金績效。落實機構改革方案要求,做好機構改革涉及單位經費劃轉、預算調整、資產管理、債權債務移交等預算管理工作。完善國庫集中支付運行機制,實現國庫集中支付電子化管理改革。

嚴格預算執行管理。深化部門預算改革,進一步完善基本支出定員定額管理,推進項目支出標準體系建設。加大預決算公開力度,提高支出預算和政策透明度,加快推進人大預算聯網審查監督工作,自覺接受人大和社會各界監督。健全財政資金動態監控機制,保障財政資金使用安全規范。繼續對財政支出進度考核獎懲,加大結轉結余資金清理力度。從四季度開始,對9月底前部門尚未提出分配意見的項目,報請縣政府調整用于其他亟需支出,預計無法支出的項目資金收回財政統籌安排。加強暫付款管理,嚴格暫付款范圍、期限和審批程序。

強化財政監督檢查。落實好財政監督檢查工作的職能轉型,通過內控內審、專項檢查和調研評估,更好地服務財政改革發展。要進一步壓實黨建主體責任,支持派駐紀檢監察組履行監督責任,切實加強對財政權力運行的監督和制約,進一步嚴肅各項財經紀律。

各位代表,做好2019年財政工作,任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協及社會各界的支持和監督下,用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”,用“真金白銀”改善群眾的“吃穿住行”。以“改革創新、奮發有為”大討論牽引全年財政工作的新局面,對表對標,盡職盡責,攻堅克難,奮力開拓,確保財政預算收支任務圓滿完成,以優異的成績迎接新中國成立70周年!

公開目錄:

一、2018年政府決算公開表

1、廣靈縣2018年一般公共預算收入決算表

2、廣靈縣2018年一般公共預算支出決算表

3、2018年度廣靈縣一般公共預算本級支出決算表

4、2018年一般公共預算本級基本支出決算表

5、2018年度廣靈縣一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

6、2018年度政府一般債務限額和余額情況決算表

7、廣靈縣2018年政府性基金收入決算表

8、廣靈縣2018年政府性基金支出決算表

9、2018年政府性基金轉移支付決算表

10、2018年度政府專項債務限額和余額情況決算表

11、廣靈縣2018年國有資本經營預算收入決算表

12、廣靈縣2018年國有資本經營預算支出決算表

13、2018年度廣靈縣社會保險基金收入決算表

14、2018年度廣靈縣社會保險基金支出決算表

15、2018年專項轉移支付分地區、分項目公開情況表

二、2019年政府預算公開表

1、廣靈縣2019年一般公共預算收入表

2、廣靈縣2019年一般公共預算支出表

3、廣靈縣2019年一般公共預算本級支出表

4、廣靈縣2019年一般公共預算本級基本支出表

5、廣靈縣2019年一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、2019年度政府一般債務限額和余額情況表

7、廣靈縣2019年一般公共預算基本支出分經濟科目表

8、廣靈縣2019年政府性基金收入表

9、廣靈縣2019年政府性基金支出表

10、2019年廣靈縣政府性基金轉移支付表

11、2019年度政府專項債務限額和余額情況表

12、廣靈縣2019年國有資本經營預算收入表

13、廣靈縣2019年國有資本經營預算支出表

14、廣靈縣2019年社會保險基金收入表

15、廣靈縣2019年社會保險基金支出表

16、2019年廣靈縣“三公”經費支出預算情況表

17、廣靈縣2019年專項轉移支付分地區、分項目公開表

18、2019年上級提前下達轉移支付資金情況表

附件:

2018年政府決算公開表.xls

2019年政府預算公開表.xls


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